宿迁水务集团开展财务专项检查工作
- 发布日期:
2025-05-30 - 来源:
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为深入贯彻落实集团党委“合规管理强化年”工作部署,强化财务管理规范性,防范重点业务领域的合规风险。近期市水务集团审计法务部联合财务部(投融资部)聚焦重点领域、关键环节,开展了集团内部财务管理专项检查工作。
市水务集团抽调业务骨干,通过交叉检查的方式,细化了20项检查内容,对集团及子公司2024年至2025年一季度的财务基础工作、资金管理、往来款项、预算执行、内部控制管理五大板块开展了细致检查。坚持“问题导向”与“标本兼治”相结合,对集团及下属单位开展了较为全面、深入的“体检”。通过检查决策程序、核查凭证附件完整性、跟踪大额资金流向、对比预算执行和成本费用等关键指标方式严把“入口关”、防范财务管理风险。
针对检查中发现的问题,检查专班迅速建立工作底稿并形成问题清单,深入剖析问题根源,结合各单位实际情况,扎实推进问题整改,完善管理机制,确保改进措施落地见效。
下一步水务集团将深化此次检查成果运用,以精细化管理为依托,依法合规开展各项财务工作,有效防范和化解财务风险,为公司高质量发展保驾护航。
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